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- 1、用友t1记账宝新建一个账套,按正常操作,到最后确定时,提示:“运行错误303...
- 2、用友T1记帐宝刚录完的凭证怎么没有了
- 3、在使用用友软件时,期末结账的时候,显示总账和明细账不符,是什么原_百...
- 4、用友记账宝中,“应交增值税-进项税额”是贷方余额,致使试算不平,怎么...
用友t1记账宝新建一个账套,按正常操作,到最后确定时,提示:“运行错误303...
用ACCESS数据库修复工具来修复,或者直接删除g_user_control中的错误记录 把开关放到钥匙标志的一方。
(2) 选择001账套;2003年度。 (3) 从操作员列表中选择陈明,选中“账套主管”复选框,确定陈明具有账套主管权限。 注意: 由于在建立账套时已指定“陈明”为账套主管,此处无需再设置。 一个账套可以设定多个账套主管。
清空系统临时文件夹,路径:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp 如问题未解决,请将账套引入到其它机器确定是否为数据问题.在总账记账时提示“运行时错误 91,未设置对象变量或With block 变量”。
支持企业自定义报表为出纳人员提供专业的现金银行管理工具出纳人员可通过记账宝管理资金的使用情况,随时掌握现金、银行存款的收付动态以及库存现金的结存情况,以确保企业资金安全。
步骤如下:登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。
在创建新的账套时为什么无法设置启用会计期间 用友软件一般情况下提示字符串转换为 datetime时发生语法错误都是由于操作系统日期不符合要求所导致的,修改好操作系统日期就可以解决了。
用友T1记帐宝刚录完的凭证怎么没有了
可能是生成入库单后不是记账,点入库单上面的审核,你先退出当前页面,将入库单审核后,在生成凭证。排查是软件组件问题还是数据问题导致,例如其他单据是否可以制单,如果可以那就是个别单子有问题,可以删除重新做。
如果已经录入凭证了,查询日记账时 注意 点选 【包含未记账凭证】。试一下。
《所选科目余额为零,没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。
看看登录期间与未记账凭证期间是否一致。即未记账凭证是哪个月的,登录日期选月末日登录试试。还有,填制凭证人员与审核人员须有区分。
在使用用友软件时,期末结账的时候,显示总账和明细账不符,是什么原_百...
原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程glsp_snjczl有错误。
用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致,解决步骤如下:首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。
可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。
你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
用友软件对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
因总账最后是把这两个款项抵减,把应收账款的余额放在应收账款的借方,把预收账款的余额放在应收账款的贷方。这样要注意明细账方面的调整。如果是发生第一项的,无法挽回,只能请用友公司派员来调整软件的程序。
用友记账宝中,“应交增值税-进项税额”是贷方余额,致使试算不平,怎么...
若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。
如果录取期初数后试算不平衡,就说明借贷方的金额不一致。可以从以下几种可能进行检查核算:一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍,看看是否是漏记了某个科目的期初余额。
试算平衡表上的总账期初借方余额合计与贷方余额合计不相符,常见的原因是编制试算平衡表时将有关数字抄写错误。
主要是通过“转出应交增值税”明细科目结平的。一般该科目转出的发生 额为销项税减进项税的差额(实际上还包括其他应从销项税中减去或抵除的金 额,在此省略未计,下同)。
关于用友t1记账宝期初录入相冲突和用友t6录入期初余额的介绍到此就结束了,用友品牌进销存软件不仅提供先进的功能和高度定制化的配置选项,还为企业提供了全方位、一站式的解决方案,满足企业全面发展的需求。