数字化转型已成为企业发展的必然趋势,而用友进销存软件则为企业提供了更加智能化、高效化的管理工具。通过引入用友好生意进销存软件,企业能够实现全面的进销存自动化、数据分析和决策优化,为企业未来发展奠定坚实基础;本篇文章给大家分享用友t1有退货怎么录,以及用友退货怎么处理相关的内容。
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用友通T3怎么处理销售退货
1、先把此商品退货时相对应的销售出库单记账然后选定再销售的销售出库单,点击右键会有一个选择框:“个别单据计价重新分配,联查单据”,然后选择个别单据计价重新分配。
2、你就按实际情况选择流量项目。 进入UFO报表,文件——新建——选择模版——现金流量表——选择要设置的单元格——点击函数向导——用友账务函数——现金流量函数——选择要设置的项目。确定。公式设置完成。
3、可以。购买用友t3产品可以退款。退款的话要填制红字的采购发票,来形成负数的应付款,同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销。
用友T1商贸宝批发零售版商品信息如何导入
1、老账套备份。建立新账套,并用新账套登陆 。在新账套里恢复之前老账套的备份,然后系统重建。系统重建可以清所所有的单据记录,只保留基础资料。
2、可以分3级,也可以批量导入。口诀:商品信息-其他-从剪切板导入 / 从excle导入。关键:必须使用标准的导入格式。
3、先在商品信息点击添加 这个时候你添加的是商品信息 录入商品信息以后点击分类这个时候这个商品就会变成一个分类,不点分类你所录入的就是商品信息。
t1用友系统供应商退款
一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。
杯具了吧朋友,你现在找他们他们是肯定不会负责的,因为他们只负责销售,不负责售后,而且他们也没有专门的人会做售后,一般就是有问题请致电用友总部,可是总部在北京,怎么可能帮到你,所以你下次千万别犯这样的错误了。
在经营历程中选中那张单子,用单据转换的功能,做成你想要的单据。T1里不能取消单据,已过帐单据只能用红字反冲的方式。
如果进货入库单已经过账,就在信息中心——经营历程里,把你做的这张进货单选中,点单据复制,再点红冲单据,这张入库单就删除了。
可以在财务会计---应付款管理---退款单里操作,月末生成相应凭证,这是做为已购买应付款管理模块的操作方法。
用友T1退货时做了红字对冲,发现做错了,怎么取消啊?急急急
1、在应付款管理模块中,其他处理中的:取消操作。可以将错误的红字回冲删除的。如果已生成凭证就要把凭证先作废掉。
2、标准版:标准版的右上角没有选择不显示红字反冲的选择框,但可以用标记选项的过滤框解决,选择不显示红字的过滤条件就可以了!然后正常导出不显示红字反冲单据的就可以了!如还有问题在M我。
3、具体更正操作方法是:首先用红字填写一张与原凭证相同的记账凭证,在摘要中注明注销××凭证,并用红字金额登记入帐,以冲销原来的账簿记录,然后再用蓝字填写一张正确的会计凭证,并据以登记入账。
4、问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。
5、发现上月做的帐有凭证错误,不管上月是否做结转,都可以在下月进行差错更改,只要按照具体差错修改,没有问题。 按照会计制度规定:如果发现账簿记录有错误,应按规定的方法进行更正,不得涂改、挖补或用化学试剂消除字迹。
6、日客户A发现有200瓶不合格要求退货,协商成功退货。
关于用友t1有退货怎么录和用友退货怎么处理的介绍到此就结束了,用友品牌进销存软件将帮助企业以更高效的方式管理和控制库存,优化销售流程,并实现更可靠的供应链协同,为企业带来持续利益。