进销存管理对于企业来说至关重要,而用友进销存软件则成为了帮助企业实现精细化管理的得力工具。借助用友商贸宝、用友商贸通、用友T1进销存软件以及主推的用友好生意进销存软件,企业能够轻松掌控库存、加强销售预测分析,并实现供应链上下游的高效协同;本篇文章给大家分享用友T1工贸版怎么开负数,以及用友t+相关的内容。
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本文目录一览:
- 1、发票是销项负数怎么录进用友里
- 2、负数发票怎么填开
- 3、负数发票怎么开
- 4、开负数发票怎么操作
- 5、电子发票负数怎么开
- 6、用友做凭证时负数怎么做
发票是销项负数怎么录进用友里
1、用友做凭证时负数怎么做 用友做凭证时负数: 在数字的前面加“-”号就可以了。金额输好之后按负号健(也就是减号键),金额就会变成红字了。
2、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
3、销项负数发票入账: 将负数发票作一张与正数发票相同的分录只是数字写成红字。报税时将负数发票的剩余联,连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样,报税后保存好以备后查。
4、具负数发票(也就是红字发票),与开具正数发票的分录一样,只不过记账的金额要用红字(代表负数)。
负数发票怎么填开
开具红字增值税专用发票方法:填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)、接收校验通过《信息表》和销售方开具红字发票。
第一步:填写红字信息表申请登录如下图的增值税发票开具软件。点击”[发票管理]模块-选择[红字发票管理]_选择[增值税发票红字信息表填开]”菜单,出现红字发票信息表信息选择界面。
红字发票(负数发票)开具方法:方法1:首先进入增值税发票系统,在菜单栏找到赤字发票申请,点击第一个申请销售人员,然后下一步,填写红色发票资料,印刷申请书(一式两联)盖财务专用印鉴。
负数发票怎么开
负数发票的开具直接打开开票软件,选择红字发票管理,开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票,红字发票是不可以随便开具的。
法律分析:对方原票已做帐无法退回的,应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票,并交给对方。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票,将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。
红字发票(负数发票)开具方法:方法1:首先进入增值税发票系统,在菜单栏找到赤字发票申请,点击第一个申请销售人员,然后下一步,填写红色发票资料,印刷申请书(一式两联)盖财务专用印鉴。
要开具负数发票,要先填写红字信息表的申请,然后再开具负数发票。今天深空网整理了详细的图解,不了解的小伙伴一起来看开具负数增值税发票的网上操作流程吧。
开负数发票怎么操作
1、法律分析:对方原票已做帐无法退回的,应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票,并交给对方。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票,将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。
2、点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【发票代码】、【发票号码】,两次输入完全相同时,点击【下一步】按钮进入填开界面。
3、负数发票的开具直接打开开票软件,选择红字发票管理,开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票,红字发票是不可以随便开具的。
电子发票负数怎么开
点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【发票代码】、【发票号码】,两次输入完全相同时,点击【下一步】按钮进入填开界面。
法律分析:对方原票已做帐无法退回的,应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票,并交给对方。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票,将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。
在开具发票的软件里面申请红字发票信息表。上传信息表。审核通过,在发票开具单里面选择负数按钮。根据系统填好信息表编号,在负数栏里填上负数。系统就会自动在金额栏里生成负数。
负数发票的开具直接打开开票软件,选择红字发票管理,开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票,红字发票是不可以随便开具的。
用友做凭证时负数怎么做
金额输好之后按负号健(也就是减号键),金额就会变成红字了。
输入数字后按负号键,数字会变成红色字体,即为负数。
在填制会计凭证过程中,除了冲正和财务软件收益类科目用到,其他不能用负数记录,如果你是手工记账,负数用红字表示,财务软件用负数表示。
关于用友T1工贸版怎么开负数和用友t+的介绍到此就结束了,借助用友品牌进销存软件,企业可以实现从操作层面到管理层面的跨越,提升整体效率,降低成本,并实现可持续的业务增长。