加速数字化转型,提升企业管理水平,用友进销存软件助您实现这一目标。用友商贸宝、用友商贸通、用友T1进销存软件以及主推的用友好生意进销存软件,集成了先进的技术和创新的功能模块,能够满足企业在库存管理、订单处理、销售分析等方面的需求,助力企业实现高效运营和可持续发展;本篇文章给大家分享用友t1入出库单录错怎么办,以及用友入库单在哪相关的内容。
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本文目录一览:
- 1、在用友中,发货单生成了销售出库单后,发现单据有错误,该如何弃审修改...
- 2、跪求,用友畅捷通t+进货价格录入错误,一个月后发现,这个要怎么调整...
- 3、用友T十仓库系统怎么红冲上月入错单子?
- 4、T1用友商贸宝批发零售普及版进货入库单里面的数据输错了,怎么修改
- 5、用友T1商贸宝普及版输入资料后,,数量输入错误。。怎么改正数量?没有...
- 6、用友t1销售单录错单价如何开红单
在用友中,发货单生成了销售出库单后,发现单据有错误,该如何弃审修改...
如果是发票的日期有问题,那么软件要遵循,怎么正着过去,就要怎么倒着回来,需要先把凭证删除,然后再把发票弃审,修改。希望我的回答可以帮到你。
措施,但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)v11为例,对不同情 况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。
该单据已经处于制单状态。此处的制单是财务模块中的相关人员生成凭证了。【解决办法】:让相关财务人员删除这张凭证,销售模块里就可以正常弃审了。
在金蝶K/3 10中解决方案打开【销售出库单】的【录入单据】窗口;单击【选项】→【单据选单选项】,选择【返回整单】即可。
取消结账,再恢复记账,取消审核,就可以修改出库单。
单据编号是自动生成的,不能修改,在维护中心下的单据编号规则样式里可以设置编号规则。
跪求,用友畅捷通t+进货价格录入错误,一个月后发现,这个要怎么调整...
在用友畅捷通T+财务软件中出现上述错误的解决办法如下: 可以在采购选项中进行控制。
在填制凭证界面,通过上翻下翻到需要修改的凭证,直接修改就可以了。
畅捷通材料出库错误已结算修改的方式先检查销售出库单是否已经被记账,如有先取消记账,取消销售出库单的审核,反审销售发货单后按修改。ERP的里面有个调整单,将入库和出库在此月份里面同时做调整。
首先调整客户端和服务器日期为4月3号。因为4月3号已经日结过了,要补录数据,先把4月3号反日结。①登录pos端,点击日结按钮。②默认带出日期为当前日期4月6号。
用友T十仓库系统怎么红冲上月入错单子?
1、问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。
2、应收系统结帐。2,应付系统作废凭证,财务系统删除凭证。3,应付系统单据列表删除单据。4,作收款单,做核销应收,生产凭证,整个系统记帐结帐。第二种做法,本月作收款,然后作红冲,备注写明原因。用红冲单给你客户打款。
3、用友T1 怎样红冲出库单:点开“基础设置—单据设计—材料出库单设计”点击“增加”,选中“项目编码”、“项目大类编码”,点击“确定”,再点“保存。
4、如果进货入库单已经过账,就在信息中心——经营历程里,把你做的这张进货单选中,点单据复制,再点红冲单据,这张入库单就删除了。
5、但注意如果是应收账款和其他应收款或存货,牵设坏账准备或存货跌价准备,一样要做以前年度损益调整。
6、以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
T1用友商贸宝批发零售普及版进货入库单里面的数据输错了,怎么修改
在用友里打开查询凭证列表,直接点击需要的相关对象进入。这个时候如果没问题,就通过工具栏选择修改。下一步等完成上述操作以后,继续确定保存。这样一来会发现图示的结果,即可修改已入账的入库单了。
先找出原因,看看是什么原因所致,如果是分录问题,那么用分录去调整,一般情况是因为库存引起的,在库存管理中,有一个盘亏盘盈,用它来调整。
在T1商贸宝批发零售版中打开进货订单。然后定位到需要调整的商品。输入管理员密码或进行其他安全验证。将该商品的单价修改为零,然后保存订单。
先反结账到有错误的月份。然后再删除由这张入库单生成的发票等单据后,才可以修改那张入库单。如果有核算模块的话 还要取消期末处理和记账。上述方法如果只有业务模块的话用起来比较方便,如果是财务业务结合使用的话。
其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复,恢复后到结算单列表删除结算单,然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票,然后去弃审采购入库单删除、修改即可。
用友T1商贸宝普及版输入资料后,,数量输入错误。。怎么改正数量?没有...
找到出错的单据,先复制一张单据,然后红冲掉错误单据。在业务草稿中,将复制后的单据入库数修正后,过帐。这样就不用再重新选择产品,或是输入其他的产品信息了,会简单一些。
先找出原因,看看是什么原因所致,如果是分录问题,那么用分录去调整,一般情况是因为库存引起的,在库存管理中,有一个盘亏盘盈,用它来调整。
无法在软件中直接修改。但是有工具可以修改,工具在用友畅捷通官方网站上可以下载到,名称叫“用友T1-商贸宝系列产品维护工具集”(使用前一定要备份数据)。你也可以咨询当地的代理,向他们所要,或者打官方的400电话也可以。
用友T1商贸宝批发零售版商品单位错了纠正方法:找到商品信息,选中想更改的具体商品,然后点“编辑”,就可以改单位了,保存后生效。用友公司成立于1988年,是亚太本土最大的管理软件和中国领先的企业云服务提供商。
用友t1销售单录错单价如何开红单
1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
2、第一步:点击“发票管理”――“发票填开”中选择“增值税普通发票填开”,进入到填开发票的界面,选择“红字”按钮。第二步:在弹窗内输入两次发票代码和发票号码,然后点击“下一步”,会出现销项正数发票信息的确认。
3、用友销售红字发票开票流程提交信息用户需要在增值税开具系统中填写有关红字发票的相关信息,并交由当地的税务部门进行审批审核。审核审批在审核通过之后,税务部门会将通知单号码录入,并通知相关用户。
4、第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。
5、销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
6、并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的资讯,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体专案以及正确内容的书面材料,主管税务机关稽核确认后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。
关于用友t1入出库单录错怎么办和用友入库单在哪的介绍到此就结束了,用友品牌进销存软件将帮助企业以更高效的方式管理和控制库存,优化销售流程,并实现更可靠的供应链协同,为企业带来持续利益。